Как заполнить налоговую квитанцию. Как ИП сформировать квитанцию на уплату налогов: пошаговая инструкция. Как сделать квитанцию для оплаты налога

В соответствии с действующим налоговым законодательством для россиян, являющихся физическими лицами, предусмотрена обязанность уплаты определенных налогов. Некоторые из них, в частности, транспортный и земельный налоги, а также на доходы и недвижимость (квартира и другое имущество), рассчитываются налоговой инспекцией. Для того чтобы контрагент смог их своевременно оплатить, он каждый год по почте получает соответствующее уведомление, из которого узнает сформировавшуюся на данный момент задолженность и сроки ее оплаты.

При этом следует учитывать, что указанное уведомление должно приходить минимум за 30 суток до последнего срока уплаты каждого из перечисленных выше налогов. Главным документом, который получает по почте контрагент, является квитанция, что распечатывается отдельно по каждому платежу. Она необходима для получения реквизитов, по которым осуществляется уплата. Кроме того, данные из квитанции позволяют также узнавать при помощи онлайн сервисов на специализированных сайтах имеющиеся у физического лица задолженности по различным налогам, в частности, уже упоминавшимся, земельному, транспортному и остальным.

Практически всегда квитанцию требуют, когда заполняют соответствующие документы для уплаты налогов в Сбербанке или других финансовых организациях.

Где взять квитанцию на оплату транспортного налога

Уведомление по почте, которое содержит в обязательном порядке и квитанцию, приходит каждому контрагенту от налоговой инспекции заранее, минимум за 30 суток до крайнего срока уплаты каждого налога. Учитывая, что данные платежи не должны осуществляться позднее 1 декабря того года, который следует непосредственно за отчетным, уведомление должно быть получено налогоплательщиком не позднее 1 ноября.

Нередко складывается ситуация, когда уведомление и квитанция не приходят по почте в указанные сроки. В этом случае у физического лица нет обязанности уплаты данного налога. В свою очередь, сотрудники инспекции могут выставить «забытые» документы к оплате за три последних года.

При желании контрагента осуществить предусмотренный законом платеж, квитанция может быть получена одним из двух способов:

  • личным посещением отделения инспекции, где по номеру ИНН и документу, удостоверяющему личность, будет сформирован дубликат утерянных документов;
  • с использованием сайта налоговой инспекции в режиме онлайн, где также по номеру ИНН и имеющейся задолженности, которую узнать несложно, будет сформирована новая квитанция со всеми требуемыми реквизитами. При необходимости не составит никакого труда распечатать ее.

Где взять квитанцию на оплату налога на доходы

Уведомление и квитанция по налогу на доходы не всегда отправляется физическому лицу по почте, так как он зачастую платится контрагентом самостоятельно. Однако, если налоговая декларация была оформлена правильно и сдана вовремя, квитанция может быть сформирована и выслана по адресу физического лица, являющегося плательщиком налога.

В противном случае не составляет никакой сложности самостоятельно сформировать необходимый для уплаты документ. Для этого можно воспользоваться теми же способами, которые были описаны в разделе про транспортный налог.

На сайте налоговой службы находятся специальные вспомогательные онлайн программы, разработанные для упрощения составления налоговой декларации. С их помощью можно также достаточно просто сформировать необходимые для уплаты налога квитанции, которые затем распечатать.

Фото. Онлайн сервис на сайте налоговой службы

Также допускается личное посещение одного из отделений налоговой инспекции и формирование платежных документов с использованием ИНН и паспорта, удостоверяющего личность контрагента.

Где взять квитанцию на оплату налога на недвижимость

Уведомление о необходимости уплаты налога на недвижимость, так же как и земельного, причем вместе с квитанцией, должно быть получено физическим лицом, владельцем квартиры и земельного участка, не позднее 1 ноября того года, который следует непосредственно за отчетным. Сроки в данном случае являются общими для всех подобных налогов, которые рассчитываются и формируются самой налоговой службой.

В случае неполучение уведомления и квитанции, обязанности по уплате налога у контрагента не возникает. Однако, физическое лицо может самостоятельно сформировать необходимые платежные документы, не дожидаясь момента, когда придет уведомление и квитанция по почте. Для этого контрагент может использовать один из двух потенциально возможных методов:

  • путем посещения отделения налоговой инспекции, в котором, после указания им ИНН и предъявления паспорта, сотрудники сформируют необходимые документы и распечатают их;
  • на сайте налоговой службы в онлайн режиме, где после введения необходимых данных, а именно ИНН и суммы задолженности, будет сформирована квитанция, которую контрагент самостоятельно сможет распечатать.

Нельзя сказать, что каждый владелец автотранспорта ждёт с нетерпением дня, когда придёт письмо с налоговой инспекции об уплате налога на транспорт. Автолюбители называют письма с ФНС и ГИБДД – «письма счастья», и это говорится с сарказмом. Так устроены люди, никто не хочет платить налоги. Однако, отсутствие платёжных документов не освобождает налогоплательщика от уплаты налога. Так как обычно «письмо счастья» приходит в период с середины августа по первое октября, у автовладельцев нет причины для беспокойства по поводу отсутствия налоговой платёжки в этот период. Иногда, по причине задержек со стороны местных отделений Почты РФ, письмо может прийти позже на несколько дней или недель. Предпринимать какие–либо действия по розыску своих платёжных документов целесообразно с середины октября.

Крайний день оплаты налога – 1 декабря . Поэтому у владельца автотранспорта есть время на то, чтобы съездить в местное отделение налоговиков, или сформировать квитанцию на оплату налога самостоятельно на сайте ФНС РФ. Для многих налогоплательщиков вариант «сходил в налоговую за квитанцией» просто не подходит. Для них, а также для подавляющего большинства людей, которые имеют мало свободного времени, существует способ общения с контролирующими организациями через интернет. Сделать квитанцию онлайн можно самостоятельно и очень быстро.

Что делать если не пришла квитанция для оплаты налога?

В том случае, когда владельцу транспорта не пришло письмо об уплате автомобильного налога, нужно связаться с налоговой службой:

  • можно нанести личный визит в отделение ФНС; поговорить со специалистом справочного окна; найти того инспектора, который занимался вашим налогом; написать заявление о просьбе рассмотреть ситуацию и выдать платёжные документы;
  • можно сформировать платёжный документ на сайте www.nalog.ru , не выходя из дома.

Причины отсутствия квитанции

Для начала давайте зададимся вопросом: «А знает ли налоговая инспекция о моей машине?» Дело в том, что до 2014 года у автовладельцев не было обязанностей уведомлять ФНС о покупке транспортных средств. Госавтоинспекция в автоматическом режиме сообщала в налоговую службу информацию о новых фактах регистрации ТС. Обо всех сделках купли–продажи автомашин, а также их последующих регистрациях на своё имя, с 2014 года каждый новый собственник должен сообщать самостоятельно в налоговую инспекцию. Возможно, письмо с платёжкой не пришло именно по причине того, что владелец не выполнил это требование закона.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда налоговики в курсе имеющейся собственности у вас. Чтобы автовладелец получил налоговое уведомление и платежный документ, слажено должны сработать две службы: налоговая инспекция и Почта РФ. И если письмо не пришло вовсе, или пришло с сильным запозданием, виноватыми могут быть специалисты этих организаций. Еще можно было бы назвать причиной неполучения письма – воровство содержимого почтовых ящиков детьми или хулиганами. Однако, это явление ушло в прошлое, и только в редких случаях адресаты не получают свою корреспонденцию по этой причине.

Налоговое уведомление не пришло, кто виноват? Стоит ли искать виновных? По мнению практикующих юристов, не стоит искать виновного специалиста ФНС, который мог допустить служебную ошибку или требовать наказания для провинившегося сотрудника почты. Вы потратите много времени и жизненных сил, ища виноватых. В итоге всё равно нужно найти или получить, или сформировать платёжку своими силами. С появлением онлайн-сервиса ФНС, получить документ можно с минимальными затратами времени и собственной энергии.

Как самостоятельно сформировать квитанцию?

В ходе работы над формированием квитанции для уплаты транспортного налога могут возникнуть следующие вопросы:

  1. Нужно ли быть зарегистрированным пользователем сайта ФНС РФ и иметь доступ к личному кабинету?

ОТВЕТ : необязательно иметь собственный кабинет налогоплательщика на сайте для того, чтобы сделать квитанцию при условии, что вы знаете точную сумму налога.

  1. Как узнать реквизиты отделения налоговой инспекции, обслуживающей мой адрес?

ОТВЕТ : действительно для формирования квитанции потребуются реквизиты отделения ФНС, которая обслуживает адрес автовладельца. Для их нахождения нужно пройти по ссылке www.nalog.ru . Во всплывающем окне нужно указать свой адрес, начиная с индекса, остальные данные адресата выбираются из списка программы.

После введения адреса система перенаправит вас на другую страницу, на которой будут данные о коде вашей инспекции. Справа находится колонка «Подсказка», она поможет двигаться далее.

В нижнем правом углу будет кнопка «Уплата налогов физических лиц», её нужно обязательно нажать.

Формирование квитанции на оплату налога — порядок, правила и последовательность действий

ОТВЕТ: Квитанция на оплату транспортного налога по форме ПД-4 будет формироваться с помощью унифицированных полей, обязательных к заполнению. Из списка нужно выбрать вид — «Транспортный налог» и тип платежа – «Налог», а также нужно проставить сумму платежа.

Затем система подготовит всю информацию для оплаты:

После нажатия кнопки «Оплатить», программа предложит «Сформировать платёжный документ»:

По запросу пользователя появится сформированный документ, в виде обычной платёжки:

Напомним, что данную процедуру можно провести без использования личного кабинета налогоплательщика, но при условии того, что владелец ТС знает сумму налога.

В том случае, если у владельца ТС есть активизированный личный кабинет налогоплательщика, не потребуется проходить процедуру самостоятельного формирования платёжного документа. В личном кабинете есть функция «Оплатить квитанцией». Она готовится за минуту в автоматическом режиме.

Какие данные заполнять?

Для того чтобы заполнить квитанцию в онлайн-режиме, на сайте www.nalog.ru потребуется заполнить свой адрес, причём все данные, кроме индекса, нужно выбрать с помощью автоматического подсказчика. Также нужно будет заполнить своё имя и фамилию, и указать сумму налога. После чего система сама заполнит ваш документ.

Если пойти другим путём и скачать платёжку формы ПД–4 с сайта Сбербанка, или взять её лично в любом отделении этого банка, то придется заполнять все свои данные, сумму налога, отчётный год и реквизиты (в том числе счета) получателя самостоятельно. Чтобы процесс был более простым, советуем предварительно на сайте ФНС узнать все реквизиты местного отделения налоговой службы, к которой прикреплён налогоплательщик.

Напоминаем, что налог, оплачиваемый в текущем году, уплачивается за прошлый год владения автотранспортом. Поэтому, если вы платите налог в 2019 году, то значит, в платежном документе надо указать предыдущий 2018 год, так как именно за него вы оплачиваете налог.

Где можно оплатить налог по квитанции?

Квитанция на оплату транспортного налога может пригодиться для осуществления платежа:

  • в банковских учреждениях, которые, согласно лицензии, выданной Центробанком РФ, могут осуществлять подобные финансовые операции. Помимо самого популярного банка у населения, Сбербанка, налоги можно оплатить в большинстве коммерческих банков. Платёжная квитанция понадобится и при оплате через сотрудника банка и для оплаты с помощью банковского терминала самообслуживания;
  • с помощью мобильных банковских приложений. Например, в , используя на выбор: штрих-код или индекс платежки, или реквизиты получателя. Аналогично работают мобильные приложения других коммерческих банков.
  • в территориальных почтовых отделениях. Сотрудник Почты РФ не сможет принять оплату налога без квитанции;
  • в местных отделениях налоговой инспекции любой автовладелец может оплатить транспортный налог и другие налоги физических лиц, при этом сотрудники организации не имеют права отказать гражданину в оказании такой услуги;
  • с помощью Яндекс. Деньги; при оплате система потребует индекс платёжного документа;
  • с помощью платёжной системы «Город»; при оплате система потребует индекс платёжного документа;
  • с помощью частных терминалов самообслуживания; при оплате система потребует индекс платёжного документа или штрих-код или QR–код.

Стоит отметить, что походы в банки и на почту для оплаты налогов постепенно уходят в прошлое. В крупных городах и удалённых населённых пунктах большинство людей стали использовать интернет–ресурсы для оплаты различных обязательных платежей, таких как налоги, штрафы, госпошлины. Гораздо удобнее и целесообразнее проводить платежи, не выходя из дома, с помощью безналичного расчёта. Однако, при этом квитанция, ее индекс или штрих-код может пригодиться.

Заключение

Так бывает, что автовладелец может не получить письмо об уплате налога на автотранспорт. Это может случиться по вине сотрудников налоговой инспекции или почтового отделения, а также в связи с тем, что владелец ТС приобрёл его после 2014 года и не поставил в известность налоговую инспекцию. Также бывают редкие случаи отсутствия самого почтового ящика или воровства из него. Но нет никакого смысла искать виновное лицо, нужно потратить свои силы на то, что бы получить квитанцию на руки. Это можно сделать с помощью онлайн–сервиса налоговой службы или посетить территориальное отделение ФНС. Если вы выберете первый способ, вы потратите минимум времени для достижения своей цели. Сформировать платёжный документ поможет система внутри сайта www.nalog.ru . Не надо бояться, что вы с ней не разберётесь: программа максимально простая, большинство действий по формированию платёжки будут происходить на интуитивном уровне. Следуя подсказкам, сделать документ можно за 5-10 минут, не обладая никакими уникальными способностями программиста и даже будучи незарегистрированным пользователем сайта. Квитанция нужна для оплаты через банк или почту, а также можно использовать индекс платёжного извещения для оплаты через онлайн–ресурсы.

Напомним, что при распечатке квитанции с домашнего компьютера на домашнем принтере в большинстве случае штрих–код не будет читаться специальным считывающим устройством, установленном в терминале или банкомате. Хотя по внешним признакам он будет казаться обычным, чётко видимым и без изменений. Такое происходит из-за системной ошибки, исправить которую может только специалист.

В 1999 году закончила с отличием Волгоградский институт экономики, социологии и права по специальности экономист. С 2007 года и по настоящее время работаю в сфере недвижимости, в качестве индивидуального предпринимателя. Занимаюсь юридическими вопросами купли-продажи, дарения и наследства объектов жилого и нежилого фонда. Также в мои обязанности входит составление договоров и консультирование клиентов. Активный автолюбитель. Водительские права категории «В». Писать статьи люблю со времен студенчества, нахожу это интересным и познавательным. Буду рада, если мои статьи окажутся полезными и помогут читателям разобраться в интересующих их вопросах.

4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Известно, что чаще всего индивидуальные предприниматели занимаются ведением личной бухгалтерии самостоятельно. Для правильной уплаты налогов и страховых взносов предпринимателю необходимо своевременно реагировать на изменения в законодательной сфере, чтобы избежать возможных проблем с фискальными органами. К сожалению, изменения происходят не так уж и редко, что немного усложняет жизнь людям, имеющим свой бизнес.

Оплата взносов для ИП в 2018

С 2017 года статья 430 Налогового кодекса РФ полностью регулирует расчёт и уплату фиксированных сумм страховых взносов (СВ) индивидуальных предпринимателей. Согласно данной статье ИП должен платить пенсионные и медицинские СВ в обязательном порядке. Если у бизнесмена отсутствует доход, то он может прекратить свою деятельность, чтобы не платить СВ, так как отсутствие денежных поступлений не отменяет обязанность по уплате фиксированных сумм. Для всех физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП, государство предусмотрело фиксированные суммы, обязательные к уплате:

  • 26 545 руб. - пенсионные СВ;
  • 5 840 руб. - обязательные медицинские СВ.

Важно помнить, что если у предпринимателя сумма дохода за год составляет более 300 тыс. руб., возникает обязанность расчёта и уплаты дополнительного СВ в ПФР. Для того чтобы получить сумму дополнительного СВ, нужно из дохода за год вычесть 300 тыс. руб. и полученную сумму умножить на 1%. Общая сумма взноса получается путём суммирования фиксированного СВ и полученного 1% от превышенного лимита.

Предприниматели, заработавшие более 300 тыс. руб. в год, обязаны заплатить дополнительный СВ

Приведём наглядный пример расчёта суммы взноса к уплате за 2018 год:

  1. ИП Смирнов получил доход от предпринимательской деятельности в размере 1 млн руб. за год, а это означает превышение лимита: 1 000 000 – 300 000 = 700 000 руб.
  2. Сумму превышения необходимо умножить на 1%: 700 000 х 1% = 7 000 руб. - сумма дополнительного СВ.
  3. 7 000 + 26 545 = 33 545 руб. - совокупная сумма взносов ОПС.

В итоге у ИП Смирнова возникла обязанность оплатить взносы ОПС на сумму 33 545 руб. При этом сумма взноса в ОМС остаётся неизменной - 5 840 руб.

Таблица: формулы расчёта пенсионных СВ и взносов ОМС для ИП в 2018 году

Таким образом, пенсионные СВ могут варьироваться в зависимости от дохода, получаемом ИП, в то время как взносы по обязательному медицинскому страхованию остаются фиксированными.

Интересен тот факт, что ИП может по своему желанию уплачивать СВ по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006). Сумма такого СВ на 2018 год составляет 3 302,17 руб.

СВ ИП по нетрудоспособности и материнству в 2017г. рассчитываются по формуле: МРОТ на начало расчётного года х 2,9 (тариф) х 12.

Таким образом, при наступлении страхового случая, предприниматель сможет воспользоваться своим правом для получения пособия за счёт ДС ФСС. Такое право у ИП может появиться в случае болезни или беременности и рождения ребёнка.

Важно помнить, что СВ «на травматизм», если у предпринимателя нет наёмных сотрудников, не начисляются и не выплачиваются.

Видео: фиксированные взносы ИП за 2018 год

Оплата взносов через Сбербанк Онлайн

Современные технологии позволяют произвести оплату быстро и своевременно. Самая востребованная и относительно простая система оплаты СВ - это сервис «Сбербанк Онлайн». Любой ИП может воспользоваться этой системой для оплаты СВ при наличии личной карты и квитанции с реквизитами. Правильный платёжный документ можно сформировать и распечатать на сайте налогового органа:

  1. Работа с данной платёжной системой начинается с посещения онлайн-сервиса официального сайта Сбербанка.

    Онлайн-сервис позволяет выполнить вход в сбербанк Онлайн

  2. После успешного входа в систему нужно посетить вкладку, которая отвечает за переводы и платежи, а затем необходимо выбрать ФНС среди прочих государственных субъектов.

    В разделе «Переводы и платежи» находится «Федеральная налоговая служба»

  3. После того как удастся войти в интересующий раздел, выплывет страница с наименованием услуг. В данном случае наибольший интерес представляет раздел, который связан с поиском и оплатой налогов в ФНС.

    Оплата налогов в ФНС в Сбербанк Онлайн

  4. Зная индекс документа, можно без труда совершить оплату квитанции. Такой индекс отображён в платёжном документе, сформированном на сайте ФНС. Указав индекс, ИП должен обозначить карту, с которой будут списаны ДС в пользу ФНС. Положительный момент такой оплаты СВ в том, что в этом случае комиссия отсутствует.

    Индекс документа и данные карты важны при оплате с помощью Сбербанк Онлайн

  5. После заполнения необходимых полей, платёжная система сформирует документ, и на экране появится форма оплаты. Задача предпринимателя состоит в том, чтобы внимательно сверить суммы в «окне» системы и в квитанции - они должны совпадать.
  6. Для того чтобы система произвела оплату взносов, ИП нужно правильно ввести пароль, который можно будет увидеть в СМС, пришедшей на мобильный телефон. После правильного ввода пароля в платёжную систему на документе появится надпись, свидетельствующая об исполнении платежа. Следовательно, денежные средства с карты будут перечислены в ФНС.

Куда нужно платить взносы ОПС и ОМС

Поправки в НК РФ свидетельствуют о том, что уплату всех видов СВ ИП нужно осуществлять теперь в налоговый орган. Следовательно, ИП должен производить оплату СВ в налоговый орган по месту регистрации по новым КБК.

До 2017 года СВ нужно было платить в три разных фонда: ПФР, ФФОМС и ФСС (212-ФЗ от 24.07.2009). С наступлением нового года данный закон больше не действует, а в Налоговый кодекс введён раздел «СВ» (глава 34 НК РФ).

Таблица: новые КБК для оплаты СВ в 2018 году

В соответствии с новыми поправками в законодательстве, ИП обязан перечислить в инспекцию ФНС не только те суммы СВ, которые были начислены в 2017 году, но и суммы СВ предыдущих периодов, если данные взносы оплачены не были. То есть если у предпринимателя есть долги по СВ, к примеру, за 2016 год, то такие суммы ИП обязан будет оплатить также в налоговый орган.

В платёжном поручении на уплату страховых взносов КБК проставляется в поле (104)

Сроки уплаты взносов

Предприниматель имеет право оплатить фиксированные СВ в любое время в течение года до 31 декабря включительно. У ИП есть возможность производить оплату частями в течение года либо произвести выплату единовременно в конце года.

Бывают случаи, когда у субъекта предпринимательства не было дохода в течение двух кварталов, а в третьем квартале возник доход. ИП проще не платить взносы в двух предшествующих периодах, а заплатить его целиком в третьем квартале. Если же в силу специфики вида деятельности основной доход ИП получил в начале года, то он может оплатить его единовременно, не дожидаясь конца периода. Основной плюс уплаты фиксированных СВ для ИП - отсутствие чётких сроков уплаты.

Для ИП, который находится на упрощённой системе налогообложения, предпочтительнее перечислять СВ раз в квартал для уменьшения авансовых платежей с целью налоговой оптимизации (налоговый режим - «УСН доходы минус расходы»). Важно помнить, что сумму СВ необходимо уплатить до расчёта единого налога для принятия этого вида расхода.

Таблица: сроки оплаты для ИП в 2018 году при разбивке сумм СВ равными долями

В итоге получается, что фиксированные платежи делятся на 4 равные части, поэтому оплата раз в квартал будет составлять следующие суммы:

  • 6 636,25 руб. - расход на ОПС;
  • 1 460 руб. - расходы на ОМС.

Тем ИП, которые применяют ЕНВД, лучше всего разбить оплату СВ поквартально равными долями, так как сумма вменённого дохода за каждый квартал будет оставаться прежней.

Дополнительный СВ в ПФР, который составляет 1% от годового дохода, нужно оплатить до 1 июля следующего года. В данном случае превышение лимита в течение года будет основанием для уплаты данного СВ по мере его возникновения с целью учёта такого расхода в единый налог. Дополнительный СВ лучшего всего уплачивать в те сроки, когда принято решение об оплате фиксированных СВ.

Если ИП платит СВ по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на добровольной основе, то это перечисление также необходимо сделать до 31 декабря.

Если ИП прекратил свою деятельность, СВ ему следует оплатить в течение последующих 15-ти дней.

Видео: об оплате фиксированных сумм ИП в начале года

Формирование квитанции на оплату взносов

По причине того, что в Налоговом кодексе произошли существенные изменения, оплатить СВ по квитанции прошлых лет у ИП не получится, так как получатель теперь не ПФР, а ФНС. Для того чтобы ИП смог получить актуальный платёжный документ, ему необходимо:

Процесс формирования документа для оплаты СВ будет одинаков как для оплаты взноса ОПС, так и взноса ОМС. Разница будет заключаться лишь в выборе вида платежа и КБК.

Платёжный документ для оплаты взносов ОМС ИП

Следовательно, ИП может самостоятельно сформировать квитанцию для оплаты фискальных платежей, не прибегая к посторонней помощи, так как вероятность ошибки при заполнении этого документа сведена к нулю. Стоит отметить, что на сайте ФНС предусмотрена система подсказок при использовании данного сервиса, поэтому им очень удобно пользоваться.

Ответственность ИП за неуплату взносов

Полезно будет знать, чего ожидать ИП в случае нарушения законодательства по уплате СВ, ведь и в данной сфере произошли изменения.

Может так произойти, что ИП перечислил уменьшенную сумму СВ либо не перечислил вовсе. В таком случае ФНС может применить следующие виды штрафов:

  • 20% от суммы страхового взноса, которая не была перечислена в ФНС, но только в том случае, если такое обстоятельство произошло неумышленно;
  • 40% от суммы страхового взноса, которая оказалась не оплачена, но тогда, когда ИП совершил уклонение от обязательства умышленно.

Такие штрафы грозят тем предпринимателям, у которых неверный расчёт СВ или их неуплата была выявлена ФНС в ходе налоговой проверки. Поэтому те ИП, которые платят взносы, но опаздывают по срокам, не попадают под данную систему наказания.

Информационные технологии продолжают своё развитие, что существенно облегчает жизнь всем субъектам предпринимательства, в том числе и ИП. Хозяину бизнеса теперь достаточно самостоятельно зайти на сайт налоговой инспекции, чтобы сформировать нужную квитанцию по СВ, а затем оплатить её. Такое положение вещей позволяет сэкономить время и силы ИП, так как больше нет необходимости вручную заполнять квитанции и совершать поездку в банк.

Наш выдуманный индивидуальный предприниматель Аполлон Буевый с помощью «Клерка» научился формировать платежные документы , а теперь мы расскажем ему как сфорировать квитанции на уплату налогов через сервис «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы .

Выбираем документ, который хотим заполнить. Мы заполняем квитанцию для оплаты через банк или портал Госуслуг, но платежное поручение заполняется по тому же принципу.

Отметив нужные строки переходим на следующую страницу

КБК мы пока не заполняем, он сам появится в нужном поле после выбора нужного платежа

Многие ИП не могут найти в этом списке налоги по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ПСН и ЕСХН). А искать их надо в группе «Налоги на совокупный доход».

Выбираем нужный нам налог. Обратите внимание, что тип может зависеть от даты. Так, платежи по ЕНВД за периоды до 2011 года имеют другие КБК.

При выборе КБК по УСН обращайте внимание на объект обложения. Их бывает два: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». Отдельного КБК для минимального налога нет с 1 января 2016 года, искать его не надо.

Теперь выберем то, что будет уплачиваться. Сам налог (платеж), пени или штраф. Строка проценты нас не интересует, налогоплательщики их не платят. После выбора нажимаем кнопку «Далее» и в поле КБК появится нужный код.

На следующей странице заполняем адрес (выбираем из списка нужные адреса). Код ИФНС и муниципального образования появится автоматически.

Теперь выберем основание платежа. Если мы платим налог в установленный законом срок, без просрочки, то указываем ТП. Если уплачивается налог за прошлые налоговые периоды, но требование еще не выставлено, то выбираем ЗД. Если требование уже получено, тогда указываем ТР.

При выборе налогового периода надо учитывать, что при ЕНВД период всегда квартал. Т.е. не бывает периода год или полугодие. При УСН же периоды в платежном документе могут быть квартал, полугодие и год. Периода 9 месяцев не предусмотрено, поэтому обычно пишут период «квартальные платежи» и выбирают 3 квартал. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к заполнению личных данных

Поле ИНН не является обязательным в платежном документе, однако если вы собираетесь платить в безналично-электронном виде, то есть через онлайн-банк или Госуслуги, то ИНН необходимо заполнить.

Нажав кнопочку «Оплатить» мы получаем выбор способа оплаты. Обратите внимание, что если ИНН не был указан, варианта безналичной оплаты не будет, можно будет только сохранить или распечатать квитанцию. Оплатить квитанцию можно в кассе банка или через банковский терминал, считывающий бар-код.



Просмотров